游客🫸🏻,您好!马上登录
彩神内部审计工作流程图
来源:纪检监察审计处 发布日期:2017-01-03 浏览:24452次
彩神内部审计工作流程图
纪检监察审计处根据上级部署或学院领导的安排🧑🏽‍🎨🤲、学院有关制度规定的审计事项拟订审计项目🤶🏻、计划。
根据计划确定审计对象,制定审计方案,报经主管领导批准。
成立审计小组,发出审计通知书🥸,送达被审单位(个人)。
被审计单位(个人)在规定的时间内👷🏻‍♀️,按照审计通知书的要求提供相关资料。
审计小组通过必要的审计程序和方法取得证明材料,编制➕、复核审计工作底稿。
审计小组提出审计报告🕑,征求被审单位(个人)意见✳️。
被审单位(个人)在接到审计报告之日起5日内,将书面意见报送审计处🫏,逾期视为无异议。
纪检监察审计处审定审计报告,出具审计意见书,报送院领导审批🫅🏽。
被审单位(个人)执行审计意见书和审计决定确定的事项👩🏿‍🔬。
如有异议,可在收到审计意见书之日起10日内,向主管领导或院长书面提出。
纪检监察审计处对重要事项进行后续审计👆🏽,检查采纳审计意见和审计决定的执行情况🚣‍♀️。
 
 

相关栏目

彩神专业提供:彩神等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,彩神欢迎您。
彩神